

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 步骤 2：提供税务信息
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对于计划在 AWS Marketplace上销售付费产品的卖家而言，提供税务信息是必需步骤。该信息将确保您的销售交易符合税务申报要求，并完成相关税款的代扣代缴。

## 税务信息要求
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您需提供的税务信息取决于您所在的国家或地区以及计划销售的产品类型：
+ **US-based 卖家** — 如果您居住在美国，则需要提供一份完整的 W-9 表格，其中包括您的纳税人识别号 (TIN)。
+ **Non-US 卖家** — 如果您居住在美国境外，则需要提供一份完整的 W-8 表格（通常 W-8BEN 针对个人或 W-8BEN-E 实体）。这不适用于印度的卖家。
+ **VAT/GST 注册** — 如果您需要在您所在的司法管辖区征 Value-Added 税 (VAT) 或商品及服务税 (GST)，则需要提供您的 VAT/GST 注册号。
+ **专业服务提供商** — 如果您计划销售专业服务 AWS Marketplace，则除了标准纳税申报表外，还必须填写 DAC7 的税务问卷。

**印度的卖家**  
印度的卖家无需填写 W-8 表格或DAC7，因为他们只能向印度的买家出售商品。如果您要将地点更改为印度境外，则需要填写 W-9 或 W-8 表格（如适用）和DAC7。有关 India-specific 税收要求的详细信息，请参阅[开始在印度做卖家](getting-started-seller-india.md)。

### VAT 注册要求
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如果您位于以下国家/地区，则必须提供 VAT 注册信息：
+ 澳大利亚
+ 巴林
+ 哥伦比亚
+ 欧盟成员国
+ 以色列
+ 新西兰
+ 挪威
+ 瑞士
+ 阿拉伯联合酋长国（UAE）
+ 英国（UK）

**注意**  
如果注册完成后需为特定地区添加补充税务登记信息，请参阅[管理您的卖家账户](seller-account-management.md)中的[补充税务登记](supplemental-tax-registrations.md)。

### 税务开票责任
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在以下国家/地区，如果您与买家位于同一国家/地区，则可能需承担税务开票、税费收取及代缴义务。请咨询您的税务顾问：
+ 巴林
+ 哥伦比亚
+ 以色列
+ 挪威
+ 瑞士
+ 阿拉伯联合酋长国（UAE）

### 日本税务要求
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从2025年4月1日起，日本对销售的产品征收和汇出10％的日本消费税（JCT）以及开具符合税收条件的发票（TQI）的程序 AWS 将生效： AWS Marketplace


| 卖家和客户场景 | 税务收取及发票开具流程 | 
| --- | --- | 
| **卖家** - 地址位于日本境外的独立软件供应商（ISV）。<br />**客户** - 地址位于日本境内的AWS 账户。 | 根据特定平台税收规则， AWS 日本将采取以下措施：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html)<br />为避免重复计税，ISV 应停止收取、代缴日本消费税（JCT）及开具合规税务发票（TQI）。 | 
| **卖家** - 地址位于日本境内的独立软件供应商（ISV）。<br />**客户** - 地址位于日本境内的AWS 账户。 | 根据特别机构的规定， AWS 日本将采取以下行动：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html)<br />ISV 必须执行以下操作：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 
| 渠道合作伙伴专属优惠（CPPO）- 日本境外 ISV。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 对于第一笔交易，渠道合作伙伴必须根据反向收费税机制申报日本消费税（JCT）。<br />对于第二笔交易：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 
| 渠道合作伙伴专属优惠（CPPO）- 卖家和客户均位于日本境内。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 第一笔交易 [自 2025 年 10 月 6 日（UTC）起]：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html)<br />对于第二笔交易：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 
| 渠道合作伙伴专属优惠（CPPO）– ISV 和渠道合作伙伴均位于日本境外。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 对于第一笔交易， AWS 日本不开具发票或征收日本消费税（JCT），因为这超出了日本消费税（JCT）的范围。<br />对于第二笔交易：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html)<br />为避免重复计税，渠道合作伙伴应停止收取、代缴日本消费税（JCT）及开具合规税务发票（TQI）。 | 
| 渠道合作伙伴专属优惠（CPPO）– 渠道合作伙伴位于日本境外。[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html) | 对于第一笔交易， AWS 日本不开具发票或征收日本消费税（JCT），因为这超出了日本消费税（JCT）的范围。<br />对于第二笔交易：[See the AWS documentation website for more details](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/marketplace/latest/userguide/provide-tax-information.html)<br />为避免重复计税，渠道合作伙伴应停止收取、代缴日本消费税（JCT）及开具合规税务发票（TQI）。 | 

有关增值税（VAT）、发票开具以及您作为卖家的税务义务的更多信息，请参阅 [Amazon Web Service 税务帮助](https://aws.amazon.com/tax-help/)上的 [AWS Marketplace 卖家](https://aws.amazon.com/tax-help/marketplace/)。

## 印度的税收要求
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有关 India-specific 税收要求的帮助，请 AWS 访问网站上的[税务帮助 > 印度](https://aws.amazon.com/tax-help/india/india-marketplace-sellers/)。

## 提供税务信息的操作步骤
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要在 AWS Marketplace中提供税务信息，请按照以下步骤操作：

1. 登录到 a AWS Marketplace 管理门户 t [https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home](https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home)。

1. 导航到**设置**选项卡。

1. 在**付款信息**部分中选择**转到税务控制面板**。

1. 完成 U.S。税务调查。按照屏幕上的说明根据您所在的位置填写相应的纳税申报表（ US-based 卖家的W-9 W-8 表格或非美国卖家的表格）。
**注意**  
如果您看到错误消息“税务申报地点与营业地点不匹配”，请确保在账单和成本管理中提供的银行和税务信息与您在 AWS Marketplace 管理门户中输入的信息保持一致。您的税务申报地点必须与营业地点一致。

1. 提交前仔细核对所有信息，确保准确无误。

1. 选择**提交**以完成税务信息提交流程。

1. （可选）如果您需要完成增值税登记，请返回**设置**页面并选择**完善增值税信息**。系统将自动跳转至 AWS Billing Console 的**税务设置**页面。

**注意**  
税务问卷流程由第三方服务提供商负责管理。您的信息将依据适用的税务法规进行安全传输和存储。仅当您所在的 AWS 区域支持增值税时，增值税信息部分才会显示。

## 提供税务信息最佳实践
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提供税务信息时，建议遵循以下最佳实践：
+ 确保所有信息与您的官方税务记录保持一致，避免造成流程处理延误。
+ 在开始流程之前，提前准备好相关税务身份证明文件。
+ 如果您对任何税务要求存在疑问，提交信息前务必咨询税务专业人士。
+ 及时更新您的税务信息。如果您的税务状态发生变更，请立即在 AWS Marketplace 管理门户中更新相关信息。
+ 要进行 VAT/GST 注册，请确保您了解您所在司法管辖区的征税和汇款要求。

## 后续步骤
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提供税务信息后，您可继续进行注册流程的下一步：[步骤 3：提供银行账户信息](provide-bank-information.md)。

开始销售并产生税务活动后，您可以获取 1099 表格等税务文件。有关更多信息，请参阅[管理您的卖家账户](seller-account-management.md)中的[访问税务文件](access-tax-documents.md)。