Shopify Collective -myynnin verotus

Kun myyt toimittajan tuotteita Shopify Collectiven avulla, voit periä veroa asiakkaasi ostoksesta aivan kuten mistä tahansa muustakin verkkokauppasi myynnistä. Perimäsi veron määrä perustuu maakohtaisiin vaatimuksiin ja kauppasi veroasetuksiin.

Jos kauppasi sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) tai Euroopan unionin (EU) maassa, sinun on vahvistettava verovelvollisuutesi tila, jotta voit käyttää Shopify Collectivea vähittäismyyjänä.

Toimittaja voi päättää periä sinulta automaattisesti B2B-myyntiveron, kun myyt heidän tuotteitaan. Tutustu seuraaviin seikkoihin, jotka koskevat sitä, milloin toimittaja veloittaa sinulta myyntiveroa:

  • Toimittaja on vastuussa B2B-myyntiveron osuuden tilittämisestä asianomaiselle veroviranomaiselle. Hallintoalueestasi riippuen voit mahdollisesti hakea sinulta perityn myyntiveron määrän takaisin hyvityksenä asianomaiselta veroviranomaiselta.
  • Jos sinulla on jälleenmyyntitodistus, joka vapauttaa sinut veron maksamisesta toimittajallesi, sinun on toimitettava toimittajalle kopio todistuksesta, eivätkä he peri sinulta myyntiveroa.
  • Verovelvollisuusasemasi tietyssä maassa saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiisi hakea verovapautuksia ja verohyvityksiä Collective-myynnistä.

Näin näet, periikö toimittaja sinulta veroa

Näet Shopify Collective -sovelluksesi Toimittajat-osiosta tiedot siitä, mitkä toimittajat perivät veroa niiden kanssa tekemistäsi maksutapahtumista. Taulukon Peri vero -sarake osoittaa, periikö toimittaja sinulta myyntiveroa.

Voit tarkastella näitä tietoja myös yksittäisten toimittajien tietosivuilla. Jos olet vähittäismyyjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien toimittajiesi ALV-numerot näytetään myös toimittajan tietosivulla.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Sovellukset > Collective.

  2. Klikkaa Toimittajat.

  3. Klikkaa toimittajaa, jonka verotietoja haluat tarkastella.

  4. Tarkista Maksut ja verot -osiosta, periikö toimittaja sinulta veroja.

Miten vero lasketaan Shopify Collective -maksutapahtumille

Tarkastele seuraavaa taulukkoa nähdäksesi, minne myyntivero on maksettava ja mistä hinnasta veron määrä lasketaan.

Taulukossa esitetään oletusarvoiset veroasetukset toimittajien ja vähittäismyyjien välisille maksutapahtumille Collectivessa, mutta sinun tulee varmistaa veroasiantuntijalta, että skenaariot soveltuvat juuri sinun myyntitapahtumiisi.

Veroa ei peritä toimittajien ja vähittäismyyjien välillä, jotka sijaitsevat Gibraltarilla tai Hongkongissa.

Taulukko, jossa esitetään, miten toimittajat perivät myyntiveroa vähittäismyyjiltä Shopify Collectivessa.
Toimittajan/vähittäismyyjän maaAsiakkaan maaHinta, josta vero lasketaanSijainti, johon vero maksetaan
Yhdysvallat (vain Kalifornia ja Massachusetts)YhdysvallatVähittäismyyntihintaAsiakkaan toimitusosoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (kaikki muut osavaltiot)YhdysvallatOstohintaAsiakkaan toimitusosoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (vain Kalifornia ja Massachusetts)Muu maailmaVähittäismyyntihintaVähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (kaikki muut osavaltiot)Muu maailmaOstohintaVähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Kaikki muut maat, joissa Collectivea voidaan käyttää (lukuun ottamatta Gibraltaria ja Hongkongia)Mikä tahansa käytettävissä oleva toimitussijaintiOstohintaVähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi

Esimerkkejä vero- ja voittoskenaarioista Shopify Collective -maksutapahtumissa

Seuraavat maksutapahtumaskenaariot havainnollistavat, miten voitto lasketaan vähittäismyyjille ja toimittajille, kun molemmat osapuolet ovat asettaneet tuotteidensa hinnat joko ilman veroa tai veron sisältäen. Voit määrittää tämän Shopifyn ohjausnäkymässäsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit > Yleiset asetukset > Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimitusmaksuun. Maksutapahtumaesimerkit perustuvat siihen, että myytyyn tuotteeseen sovelletaan 30 %:n jälleenmyyjän katetta.

Skenaario 1: Kotimaan myynti, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä jättävät myyntiveron pois tuotehinnoista

  • Yhdysvaltalainen toimittaja > yhdysvaltalainen vähittäismyyjä > yhdysvaltalainen asiakas
  • Sekä vähittäismyyjä että toimittaja ovat jättäneet veron pois tuotteidensa hinnoista.
  • Siksi vero lisätään:
    • tuotteen hintaan, joka näytetään asiakkaalle vähittäismyyjän kassalla.
    • tuotteen ostohintaan, jonka vähittäismyyjä maksaa toimittajalle.
  • Tämä esimerkki perustuu 10 %:n verokantaan sekä B2B- että D2C-veroissa.
Verolaskelman erittely yhdysvaltalaisessa kotimaan myynnissä, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä jättävät veron pois hinnoittelusta.
Hinnoittelun tiedotLaskelmaSumma (USD)
Toimittajan tuotteen vähittäismyyntihinta (ilman veroa)Ei sovellu100 USD
Tuotteen ostohinta vähittäismyyjälle (ilman veroa)(100 % – kate %) x Vähittäismyyntihinta(100 % – 30 %) x 100 USD = 70 USD
Asiakkaalle kassalla näytettävä tuotteen hintaEi sovellu100 USD
Kassalla lisättävä D2C-veroVähittäismyyntihinta x D2C-verokanta100 USD x 10 % = 10 USD
Asiakkaan maksu kassallaVähittäismyyntihinta + D2C-vero100 USD + 10 USD = 110 USD
B2B-vero toimittajan/vähittäismyyjän maksutapahtumalleTuotteen ostohinta vähittäismyyjälle x B2B-verokanta70 USD x 10 % = 7 USD
Vähittäismyyjän maksu toimittajalleTuotteen ostohinta vähittäismyyjälle + B2B-vero70 USD + 7 USD = 77 USD
Vähittäismyyjän tuottoAsiakkaan maksu – vähittäismyyjän maksu toimittajalle110 $ – 77 $ = 33 $
Vähittäismyyjän nettovoitto (30 %)Vähittäismyyjän liikevaihto – D2C-vero + B2B-verohyvitys33 $ – 10 $ + 7 $ = 30 $
Toimittajan nettovoitto (70 %)Vähittäismyyjän maksu toimittajalle – B2B-vero77 $ - 7 $ = 70 $

Skenaario 2: Kotimainen myynti, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä sisällyttävät myyntiveron tuotteiden hintoihin

  • Yhdistyneen kuningaskunnan toimittaja > Yhdistyneen kuningaskunnan vähittäismyyjä > Yhdistyneen kuningaskunnan asiakas
  • Sekä vähittäismyyjä että toimittaja ovat sisällyttäneet veron tuotteidensa hintoihin.
  • Siksi vero sisältyy jo seuraaviin:
    • summaan, jonka asiakas maksaa vähittäismyyjän kassalla.
    • summaan, jonka vähittäismyyjä maksaa toimittajalle tuotteesta.
  • Tämä esimerkki perustuu 20 %:n verokantaan sekä B2B- että D2C-verojen osalta.
Verolaskelmaerittely Yhdistyneen kuningaskunnan kotimaisesta myynnistä, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä sisällyttävät veron hinnoitteluun.
Hinnoittelun tiedotLaskelmaSumma (GBP)
Toimittajan tuotteen vähittäismyyntihinta (sis. veron)Ei sovellu120 £
Tuotteen kulu vähittäismyyjälle (sis. veron)(100 % – kate %) x Vähittäismyyntihinta(100 % – 30 %) x 120 £ = 84 £
Asiakkaan maksu kassallaEi sovellu120 £
Asiakkaan maksaman summan sisältämä D2C-vero kassallaVähittäismyyntihinta x [1 - 1÷(1 + D2C-verokanta)]120 £ x (1-1/(1+20 %)) = 20 £
Vähittäismyyjän maksu toimittajalleEi sovellu84 £
Vähittäismyyjän toimittajalle maksaman summan sisältämä B2B-veroTuotteen kulu vähittäismyyjälle x [1 - 1÷(1 + B2B-verokanta)]84 £ x (1-1/(1+20 %)) = 14 £
Vähittäismyyjän tuottoAsiakkaan maksu – vähittäismyyjän maksu toimittajalle120 £ – 84 £ = 36 £
Vähittäismyyjän nettovoitto (30 %)Vähittäismyyjän liikevaihto – D2C-vero + B2B-verohyvitys36 £ – 20 £ + 14 £ = 30 £
Toimittajan nettovoitto (70 %)Vähittäismyyjän maksu toimittajalle – B2B-vero84 £ – 14 £ = 70 £

Vahvista Yhdistyneen kuningaskunnan tai EU:n verovelvollisuutesi tila

Kun vahvistat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai EU:ssa sijaitsevien kauppojen verovelvollisuuden tilan, näkyviin tulevat ALV-tunniste ja laskutusosoite on yhdistetty seuraaviin sijainteihin Shopify-ylläpitäjässäsi:

  • ALV-tunniste: Asetukset > Verot
  • Laskutusosoite: Asetukset > Yleiset

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Sovellukset > Collective.

  2. Klikkaa Asetukset.

  3. Verovelvollisuuden tila -osiossa:

    • Jos siinä on Vahvistamaton -tunnus, tee jokin seuraavista toimista:
      • Jos ALV-numero on esitäytetty:
        1. Valinnainen: Jos sinun on muokattava esitäytettyjä tietoja, klikkaa muokkaa -kuvaketta ja tee sitten muutokset.
        2. Valinnainen: Klikkaa laskutusosoite-linkkiä ja varmista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
        3. Varmista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
        4. Klikkaa Vahvista.
      • Jos ALV-numero ei ole esitäytetty ja kauppasi myynti ylittää ALV-rekisteröinnin alarajan:
        1. Klikkaa Jatka.
        2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minulla on ALV-numero.
        3. Anna ALV-numerosi.
        4. Klikkaa Tallenna.
        5. Valinnainen: Klikkaa Verovelvollisuuden tila -osiossa laskutusosoite-linkkiä ja varmista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
        6. Varmista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
        7. Klikkaa Vahvista.
      • Jos ALV-numero ei ole esitäytetty ja kauppasi myynti alittaa ALV-rekisteröinnin alarajan:
        1. Klikkaa Jatka.
        2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minun ei tarvitse rekisteröityä ALV-velvolliseksi tai periä arvonlisäveroa.
        3. Klikkaa Tallenna.
        4. Valinnainen: Klikkaa Verovelvollisuuden tila -osiossa laskutusosoite-linkkiä ja varmista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
        5. Varmista, että Vahvistan, että verovelvollisuuteni tila ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
        6. Klikkaa Vahvista.
      • Jos verovelvollisuuden tilaksi näytetään Minun ei tarvitse rekisteröityä ALV-velvolliseksi tai periä arvonlisäveroa, ja nämä tiedot ovat oikein:
        1. Valinnainen: Klikkaa laskutusosoite-linkkiä ja varmista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
        2. Varmista, että Vahvistan, että verovelvollisuuteni tila ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
        3. Klikkaa Vahvista.
      • Jos verovelvollisuuden tilaksi näytetään Minun ei tarvitse rekisteröityä ALV-velvolliseksi tai periä arvonlisäveroa, ja nämä tiedot ovat virheellisiä:
        1. Klikkaa Verovelvollisuuden tila -kentässä muokkaa -kuvaketta.
        2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minulla on ALV-numero.
        3. Anna ALV-numerosi.
        4. Klikkaa Tallenna.
        5. Valinnainen: Klikkaa Verovelvollisuuden tila -osiossa laskutusosoite-linkkiä ja varmista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
        6. Varmista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
        7. Klikkaa Vahvista.
    • Jos siinä on Ei kelpoinen -tunnus ja näytölle tulee viesti Sinun on käytettävä Shopify Taxia tai kolmannen osapuolen sovellusta verojen perimiseen, klikkaa Jatka ja tee tarvittavat toimet, jotta voit ottaa kaupassasi käyttöön joko Shopify Taxin, Basic Taxin tai kolmannen osapuolen verosovelluksen.