Apie mokesčius, taikomus prekiaujant per „Shopify Collective“

Kai prekiaujate tiekėjo produktais per „Shopify Collective“, galite taikyti mokestį kliento pirkiniui, kaip ir bet kuriam kitam pardavimui savo internetinėje parduotuvėje. Surenkamų mokesčių suma priklauso nuo Jūsų šalies reikalavimų ir Jūsų parduotuvės mokesčių nustatymų.

Jei Jūsų parduotuvė yra Jungtinėje Karalystėje (JK) arba Europos Sąjungos (ES) šalyje, turite patvirtinti savo mokesčių registracijos būseną, kad galėtumėte naudoti „Shopify Collective“ kaip mažmenininkas.

Tiekėjas gali pasirinkti automatiškai rinkti iš Jūsų B2B pardavimo mokesčius, kai parduodate jo produktus. Peržiūrėkite šiuos svarbius aspektus, susijusius su atvejais, kai tiekėjas Jums taiko pardavimo mokesčius:

  • Tiekėjas yra atsakingas už B2B pardavimo mokesčio dalies pervedimą atitinkamai mokesčių institucijai. Priklausomai nuo Jūsų jurisdikcijos, Jūs galite susigrąžinti Jums priskaičiuotą pardavimo mokesčio sumą kaip kreditą iš savo atitinkamos mokesčių institucijos.
  • Jei turite perpardavimo sertifikatą, kuris atleidžia Jus nuo mokesčių mokėjimo tiekėjui, turite pateikti tiekėjui sertifikato kopiją ir jis iš Jūsų nerinks pardavimo mokesčio.
  • Jūsų mokesčių registracijos būsena šalyje gali turėti įtakos Jūsų galimybei gauti atleidimą nuo mokesčių ir mokesčių kreditus už „Collective“ pardavimus.

Peržiūrėkite, ar tiekėjas renka iš Jūsų mokesčius

Savo „Shopify Collective“ programėlės skiltyje „Tiekėjai“ galite peržiūrėti išsamią informaciją apie tai, kurie tiekėjai taiko mokesčius Jūsų operacijoms su jais. Lentelės stulpelis „Rinkti mokesčius“ nurodo, ar tiekėjas renka iš Jūsų pardavimo mokestį.

Šią informaciją taip pat galite peržiūrėti savo atskirų tiekėjų informacijos puslapiuose. Jei esate mažmenininkas iš JK, Jūsų JK tiekėjų PVM mokėtojų kodai taip pat rodomi tiekėjo informacijos puslapyje.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Programėlės > Collective.

  2. Spustelėkite Tiekėjai.

  3. Spustelėkite tiekėją, kurio mokesčių informaciją norite peržiūrėti.

  4. Skiltyje Mokėjimai ir mokesčiai peržiūrėkite, ar tiekėjas renka iš Jūsų mokesčius.

Kaip skaičiuojami mokesčiai „Shopify Collective“ operacijoms

Peržiūrėkite tolesnę lentelę, kad nustatytumėte, kur reikia mokėti pardavimo mokestį ir pagal kurią kainą skaičiuojama mokesčio suma.

Lentelėje aprašytos numatytosios mokesčių nuostatos tiekėjo ir mažmenininko operacijoms sistemoje „Collective“, tačiau turėtumėte su mokesčių specialistu pasitvirtinti, kad scenarijai yra tinkami Jūsų konkrečioms pardavimo operacijoms.

Tarp tiekėjų ir mažmenininkų, esančių Gibraltare arba Honkonge, mokesčiai netaikomi.

Lentelė, kurioje nurodytos sąlygos, kaip tiekėjai renka pardavimo mokestį iš mažmenininkų naudojantis „Shopify Collective“
Tiekėjo / mažmenininko šalisKliento šalisKaina, nuo kurios skaičiuojamas mokestisVieta, kurioje mokamas mokestis
Jungtinės Valstijos (tik Kalifornija ir Masačusetsas)Jungtinės ValstijosMažmeninė kainaKliento pristatymo adreso šalis, valstija arba provincija
Jungtinės Valstijos (visos kitos valstijos)Jungtinės ValstijosSavikainaKliento pristatymo adreso šalis, valstija arba provincija
Jungtinės Valstijos (tik Kalifornija ir Masačusetsas)Likęs pasaulisMažmeninė kainaMažmenininko adreso šalis, valstija arba provincija
Jungtinės Valstijos (visos kitos valstijos)Likęs pasaulisSavikainaMažmenininko adreso šalis, valstija arba provincija
Visos kitos šalys, kuriose galima naudoti „Collective“ (išskyrus Gibraltarą ir Honkongą)Bet kuri galima pristatymo vietaSavikainaMažmenininko adreso šalis, valstija arba provincija

Mokesčių ir pelno scenarijų pavyzdžiai „Shopify Collective“ operacijoms

Tolesni operacijų scenarijai iliustruoja, kaip apskaičiuojamas mažmenininkų ir tiekėjų pelnas, kai abi šalys nustato produktų kainas su mokesčiais arba be jų. Tai galite sukonfigūruoti savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje, nuėję į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai > Bendrieji nustatymai > Įtraukti pardavimo mokestį į produkto kainą ir pristatymo tarifą. Operacijų pavyzdžiai pagrįsti parduodamam produktui taikoma 30 % mažmenininko marža.

1 scenarijus: vietinis pardavimas, kai tiekėjas ir mažmenininkas į produktų kainas neįtraukia pardavimo mokesčio.

  • JAV tiekėjas > JAV mažmenininkas > JAV klientas
  • Tiek mažmenininkas, tiek tiekėjas nurodo produktų kainas be mokesčių.
  • Todėl mokestis pridedamas prie:
    • produkto kainos, rodomos klientui mažmenininko atsiskaitymo puslapyje.
    • produkto savikainos, kurią mažmenininkas sumoka tiekėjui.
  • Šis pavyzdys pagrįstas 10 % tarifu, taikomu tiek B2B, tiek DTC mokesčiams.
Mokesčių skaičiavimo išklotinė JAV vietiniam pardavimui, kai tiekėjas ir mažmenininkas kainas nurodo be mokesčių.
Kainodaros informacijaSkaičiavimasSuma (USD)
Tiekėjo produkto mažmeninė kaina (be mokesčių)Netaikoma100 USD
Produkto savikaina mažmenininkui (be mokesčių)(100 % – marža %) x Mažmeninė kaina(100 % – 30 %) x 100 USD = 70 USD
Produkto kaina, rodoma klientui atsiskaitantNetaikoma100 USD
DTC mokestis, pridedamas atsiskaitantMažmeninė kaina x DTC mokesčio tarifas100 USD x 10 % = 10 USD
Kliento mokėjimas atsiskaitantMažmeninė kaina + DTC mokestis100 USD + 10 USD = 110 USD
B2B mokestis tiekėjo / mažmenininko operacijaiProdukto savikaina mažmenininkui x B2B mokesčio tarifas70 USD x 10 % = 7 USD
Mažmenininko mokėjimas tiekėjuiProdukto savikaina mažmenininkui + B2B mokestis70 USD + 7 USD = 77 USD
Mažmenininko pajamosKliento mokėjimas – mažmenininko mokėjimas tiekėjui110 $ – 77 $ = 33 $
Mažmenininko grynasis pelnas (30 %)Mažmenininko pajamos – DTC mokestis + B2B mokesčių kreditas33 $ – 10 $ + 7 $ = 30 $
Tiekėjo grynasis pelnas (70 %)Mažmenininko mokėjimas tiekėjui – B2B mokestis77 $ – 7 $ = 70 $

2 scenarijus: vietinis pardavimas, kai tiekėjas ir mažmenininkas į produkto kainą įtraukia pardavimo mokestį

  • JK tiekėjas > JK mažmenininkas > JK klientas
  • Tiek mažmenininkas, tiek tiekėjas yra įtraukę mokesčius į savo produktų kainas.
  • Todėl mokestis jau yra įtrauktas į:
    • sumą, kurią klientas sumoka mažmenininko atsiskaitymo metu.
    • sumą, kurią mažmenininkas sumoka tiekėjui už produktą.
  • Šis pavyzdys pagrįstas 20 % tarifu, kuris taikomas tiek B2B, tiek DTC mokesčiams.
Mokesčių apskaičiavimo išklotinė, taikoma JK vietiniam pardavimui, kai tiek tiekėjas, tiek mažmenininkas į kainodarą įtraukia mokesčius.
Kainodaros informacijaSkaičiavimasSuma (GBP)
Tiekėjo produkto mažmeninė kaina (su mokesčiais)Netaikoma120 £
Produkto kaina mažmenininkui (su mokesčiais)(100 % – marža %) x Mažmeninė kaina(100 % – 30 %) x 120 £ = 84 £
Kliento mokėjimas atsiskaitantNetaikoma120 £
DTC mokestis, įtrauktas į kliento mokėjimą atsiskaitantMažmeninė kaina x [1 – 1÷(1 + DTC mokesčio tarifas)]120 £ x (1 – 1/(1 + 20 %)) = 20 £
Mažmenininko mokėjimas tiekėjuiNetaikoma84 £
B2B mokestis, įtrauktas į mažmenininko mokėjimą tiekėjuiProdukto kaina mažmenininkui x [1 – 1÷(1 + B2B mokesčio tarifas)]84 £ x (1 – 1/(1 + 20 %)) = 14 £
Mažmenininko pajamosKliento mokėjimas – mažmenininko mokėjimas tiekėjui120 £ – 84 £ = 36 £
Mažmenininko grynasis pelnas (30 %)Mažmenininko pajamos – DTC mokestis + B2B mokesčių kreditas36 £ – 20 £ + 14 £ = 30 £
Tiekėjo grynasis pelnas (70 %)Mažmenininko mokėjimas tiekėjui – B2B mokestis84 £ – 14 £ = 70 £

Patvirtinkite savo JK arba ES mokesčių registracijos būseną

Kai patvirtinate mokesčių registracijos būseną JK arba ES esančioms parduotuvėms, rodomas mokesčių ID ir sąskaitos pateikimo adresas yra susieti su toliau nurodytomis vietomis Jūsų „Shopify“ administratoriaus srityje:

  • Mokesčių ID numeris: Nustatymai > Mokesčiai
  • Sąskaitos pateikimo adresas: Nustatymai > Bendra

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Programėlės > Collective.

  2. Spustelėkite Nustatymai.

  3. Skiltyje Mokesčių registracijos būsena:

    • Jei yra „Nepatvirtinta“ ženklelis, atlikite bet kurį iš šių veiksmų:
      • Jei PVM mokėtojo kodas yra užpildytas iš anksto:
        1. Pasirinktinai: jei reikia redaguoti iš anksto užpildytą informaciją, spustelėkite redaguoti piktogramą ir atlikite pakeitimus.
        2. Pasirinktinai: spustelėkite nuorodą sąskaitos pateikimo adresas ir patvirtinkite, kad Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra teisingas.
        3. Patvirtinkite, kad žymimasis laukelis Patvirtinu, kad mano PVM mokėtojo kodas ir sąskaitos pateikimo adresas yra teisingi yra pažymėtas.
        4. Spustelėkite Patvirtinti.
      • Jei PVM mokėtojo kodas nėra užpildytas iš anksto, o Jūsų parduotuvės pardavimai viršija PVM registracijos slenkstį:
        1. Spustelėkite Tęsti.
        2. Dialogo lange Patvirtinti mokesčių registracijos būseną pasirinkite „Turiu PVM mokėtojo kodą“.
        3. Įveskite savo PVM mokėtojo kodą.
        4. Spustelėkite Išsaugoti.
        5. Pasirinktinai: skiltyje Mokesčių registracijos būsena spustelėkite nuorodą sąskaitos pateikimo adresas ir patvirtinkite, kad Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra teisingas.
        6. Patvirtinkite, kad žymimasis laukelis Patvirtinu, kad mano PVM mokėtojo kodas ir sąskaitos pateikimo adresas yra teisingi yra pažymėtas.
        7. Spustelėkite Patvirtinti.
      • Jei PVM mokėtojo kodas nėra užpildytas iš anksto, o Jūsų parduotuvės pardavimai nesiekia PVM registracijos slenksčio:
        1. Spustelėkite Tęsti.
        2. Dialogo lange Patvirtinti mokesčių registracijos būseną pasirinkite „Man nereikia registruotis ar rinkti PVM“.
        3. Spustelėkite Išsaugoti.
        4. Pasirinktinai: skiltyje Mokesčių registracijos būsena spustelėkite nuorodą sąskaitos pateikimo adresas ir patvirtinkite, kad Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra teisingas.
        5. Patvirtinkite, kad žymimasis laukelis Patvirtinu, kad mano mokesčių registracijos būsena ir sąskaitos pateikimo adresas yra teisingi yra pažymėtas.
        6. Spustelėkite Patvirtinti.
      • Jei mokesčių registracijos būsena rodoma kaip „Man nereikia registruotis ar rinkti PVM“, ir ši informacija yra teisinga:
        1. Pasirinktinai: spustelėkite nuorodą sąskaitos pateikimo adresas ir patvirtinkite, kad Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra teisingas.
        2. Patvirtinkite, kad žymimasis laukelis Patvirtinu, kad mano mokesčių registracijos būsena ir sąskaitos pateikimo adresas yra teisingi yra pažymėtas.
        3. Spustelėkite Patvirtinti.
      • Jei mokesčių registracijos būsena rodoma kaip „Man nereikia registruotis ar rinkti PVM“, ir ši informacija yra neteisinga:
        1. Lauke Mokesčių registracijos būsena spustelėkite redaguoti piktogramą.
        2. Dialogo lange Patvirtinti mokesčių registracijos būseną pasirinkite „Turiu PVM mokėtojo kodą“.
        3. Įveskite savo PVM mokėtojo kodą.
        4. Spustelėkite Išsaugoti.
        5. Pasirinktinai: skiltyje Mokesčių registracijos būsena spustelėkite nuorodą sąskaitos pateikimo adresas ir patvirtinkite, kad Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra teisingas.
        6. Patvirtinkite, kad žymimasis laukelis Patvirtinu, kad mano PVM mokėtojo kodas ir sąskaitos pateikimo adresas yra teisingi yra pažymėtas.
        7. Spustelėkite Patvirtinti.
    • Jei yra „Netinkamas“ ženklelis ir rodomas pranešimas „Mokesčiams rinkti turite naudoti Shopify Tax arba trečiosios šalies programėlę“, spustelėkite Tęsti ir atlikite reikiamus veiksmus, kad nustatytumėte savo parduotuvę naudoti Shopify Tax, Basic Tax arba trečiosios šalies mokesčių programėlę.